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Pago de proveedores a crédito


Los documentos de compra que se registren con la condición a crédito, entran automaticamente en las cuentas por pagar (CxP) y aparecen en el estado de cuenta del proveedor.

IMPORTANTE
: A los documentos con condición de pago a contado, se les puede intencionalmente o no, omitir el registro de su pago, pero en estos casos estos tipos de documentos no aparecerán en el módulo que a continuación se mencionará ya que no están a crédito, pero si en el estado de cuenta del proveedor.

Pagos de documentos en cuentas por pagar

  1. Haz clic en el menú "Compras > Pago a proveedores de crédito"
  2. En el campo de fondo amarillo, escribe parte del nombre del proveedor y presiona {ENTER}, aparecerá la ventana de busqueda con las coincidencias del texto indicado.
  3. Selecciona al proveedor y haz clic en el botón "Aceptar"
  4. Selecciona la "Cuenta de banco o caja" que emitirá el pago y luego la "Fecha", al presionar {ENTER} el sistema mostrará en la lista inferior las facturas pendiente de pago del proveedor indicado. IMPORTANTE: Si eliges una cuenta de banco o caja que esté configurada con una moneda extranjera, el sistema mostrará los saldos de las facturas en esa moneda, a la tasa vigente para la fecha indicada (la cual es editable).
  5. Indique la "Forma de pago" en la que se está emitiendo el pago
  6. Marque la casilla de verificación de aquellas facturas que serán afectadas con el pago
  7. En el campo "Confirme el monto Total abonado" (abajo de la lista), podrás ver la sumatoria de los saldos de las facturas marcadas.
  8. Confirme este monto o haga el ajuste respectivo. IMPORTANTE: Cualquier cambio al monto indicado en este campo, afectará el monto a abonar de la última factura marcada, si desea cambiar la distribución de los abonos en cada factura que el sistema asignó, haga 2clic sobre la factura e indique el monto específico que desea abonar. Repita este paso con las demás y la sumatoria de todos estos montos, será el total del pago a registrar
  9. Para terminar, haz clic en el botón "Proceder" para guardar el pago e imprimir un recibo del mismo

Una vez terminado, la ventana se limpiará automaticamente para el registro de una nueva transacción.